| 26/02/2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE PEF 2022: IMPEGNO DI SPESA |
| 26/02/2022 |
ACQUISTO ROUTER E SOSTITUZIOE TAMBURO STAMPANTE UFFICIO TECNICO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA DITTA MAGIKA SERVICE. |
| 25/02/2022 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI IN FRANA STRADA CAPITOLANO INTAGLIATA /// CUP: I37H20001760001: affidamento incarico professionale per collaudo ing. Renato POMPEI. |
| 22/02/2022 |
CONCESSIONE AREA CIMITERIALE A PERSONA INDIGENTE |
| 19/02/2022 |
SISMA DEL 6.04.2009 L. NN. 77/ 2009 OO.P.C.MM. 3820/3832/ 2009 committente Luciani Rita AGGREGATO n.5/A CONCESSIONE DEFINITVA FINANZIAMENTO A CONTRIBUTO DIRETTO PER RIPARAZIONE DANNI //// CUP ASSEGNATO : I31G19000110001 /// RI |
| 19/02/2022 |
NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PERIODO .OTTOBRE ,NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 .ALLA DITTA RICOPY S.R.L. |
| 19/02/2022 |
NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI : LIQUIDAZIONE FATTURA PER I MESI GENNAIO ,FEBBRAIO E MARZO 2022 ALLA DITTA RICOPY SRL. |
| 19/02/2022 |
SISMA DEL 6.04.2009 L.NN. 77/ 2009 OO.P.C.MM. n. 3790/ 2009 - committente CAPARBI CORRADO = PARTI COMUNI PROFETA-DI ROCCO = CONCESSIONE DEFINITIVA FINANZIAMENTO A CONTRIBUTO DIRETTO PER RIPARAZIONE DANNI /// CUP ASSEGNATO: I39H200 |
| 19/02/2022 |
SISMA DEL 6.04.2009 L. NN. 77/ 2009 OO.P.C.MM. 3820/3832/ 2009 committente Di Donato Paola AGGREGATO n.11 CONCESSIONE DEFINITVA FINANZIAMENTO A CONTRIBUTO DIRETTO PER RIPARAZIONE DANNI //// CUP ASSEGNATO : I31G19000310001 /// |
| 19/02/2022 |
ACQUISTO VERNICE PER STRISCE SPARTITRAFFICO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA DITTA GENERAL FERRAMENTA SNC. |
| 19/02/2022 |
ACQUISTO LIBRI PER UFFICIO TECNICO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI EDITORE. |
| 18/02/2022 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture utenze energia elettrica in favore di Hera Comm S.p.A. e Enel Energia S.p.A.; |
| 18/02/2022 |
DET. 180 DEL 30-07-2021 (379 DEL REG. GEN.) /// INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' BOREA S. MARIA /// CUP.: I38B21000010001: LIQUIDAZIONE FATTURA geom. Pierluigi D'ANNUNZIO. |
| 18/02/2022 |
Det. n. 12 del 21.01.2022 (n. 16 del Reg. Gen.) // ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE: Liquidazione fattura ditta De Sanctis Linda Snc |
| 18/02/2022 |
Det. n 188 del 12/08/2021 (397 Reg. Gen.) /// ACQUISTO CARTELLI INDICAZIONE URBANA PER LOC. GIARDINO liquidazione ditta EF-PI. |
| 17/02/2022 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DALLE CALAMITA' DEL GENNAIO 2017 - OCDPC 441/ 2017 - FINANZIAMENTO SECONDA ANNUALITA' /// RELAZIONE ECONOMICA ACCLA |
| 16/02/2022 |
Servizio di stampa e consegna per l'incasso del canone lampade votive anno 2021 - Liquidazione in favore di Postel S.p.A.. |
| 16/02/2022 |
SERVIZIO CONSERVAZIONE CASELLA PEC INCREMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
| 16/02/2022 |
ACQUISTO COLLA PER IL SERVIZIO AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA |
| 16/02/2022 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALLE DEL FINO PER IL RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE DI N. 180 ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. |